長白山: 長白山旅游股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告
2023-04-19 21:10:32 來源:證券之星
證券代碼:603099 證券名稱:長白山 公告編號:2023-009
長白山旅游股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●擬聘任的會計師事務所名稱:信永中和會計師事務所(特殊普
通合伙)
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
(一)機構信息
名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日(京財會許可【2011】0056 號)
組織形式:特殊普通合伙企業
注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層
首席合伙人:譚小青先生
截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股東)249 人,注
冊會計師 1495 人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數
超過 660 人。
信永中和 2021 年度業務收入為 36.74 億元,其中,審計業務收
入為 26.90 億元,證券業務收入為 8.54 億元。2021 年度,信永中和
上市公司年報審計項目 358 家,收費總額 4.52 億元,涉及的主要行
業包括制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,電力、熱力、燃
氣及水生產和供應業,交通運輸、倉儲和郵政業,批發和零售業等。
公司同行業上市公司審計客戶家數為 8 家。
信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務
而依法所應承擔的民事賠償責任,2022 年度所投的職業保險,累計
賠償限額 7 億元。
近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。
信永中和會計師事務所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因執業
行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 11 次、自律
監管措施 1 次和紀律處分 0 次。30 名從業人員近三年因執業行為受
到行政處罰 4 人次、監督管理措施 23 人次、自律監管措施 5 人次和
紀律處分 0 人次。
(二)項目信息
項目合伙人、擬簽字注冊會計師均具有相應資質和專業勝任能
力,具體如下:
擬簽字項目合伙人:胡佳青先生,1995 年獲得中國注冊會計師
資質,2000 年開始從事上市公司審計,2019 年開始在信永中和執業,
家。
擬擔任獨立復核合伙人:馮光輝先生,2002 年獲得中國注冊會
計師資質,2005 年開始從事上市公司審計,2006 年開始在信永中和
執業,2021 年開始為公司提供審計服務,近三年簽署和復核的上市
公司 3 家。
擬簽字注冊會計師:劉嘉女士,2015 年獲得中國注冊會計師資
質,2011 年開始從事上市公司審計,2010 年開始在信永中和執業,
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執
業行為受到刑事處罰,無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的
行政處罰、監督管理措施,無受到證券交易場所、行業協會等自律組
織的自律監管措施、紀律處分等情況。
信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質
量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守
則》對獨立性要求的情形。
本期審計費用 60 萬元(其中:財報審計 40 萬元、內控審計 20
萬元),系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性
質、承擔的工作量,以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確
定。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
(一)董事會審計與風險控制委員會的履職情況
公司董事會審計與風險控制委員會對信永中和會計師事務所(特
殊普通合伙)的執業情況進行了充分的了解,并對其在 2022 年度的
審計工作進行了審查評估,認為信永中和會計師事務所(特殊普通合
伙)在公司年報審計工作中堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計,
表現了良好的執業操守和義務素質,具有較強的專業能力,較好地完
成了公司 2022 年度財務報告和財務報告內部控制的審計工作。同意
向董事會提議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
(二)獨立董事關于本次續聘會計事務所的事前認可及獨立意
見
公司獨立董事事前認可意見:公司擬續聘的審計機構信永中和會
計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計從業資格,
具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力,以及足夠的獨
立性、專業勝任能力和投資者保護能力,能夠滿足公司審計工作的要
求,有利于保障公司審計工作的質量,有利于保護公司及其他股東利
益、尤其是中小股東利益。我們同意將《長白山旅游股份有限公司關
于續聘信永中和會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。
公司獨立董事的獨立意見:經審核信永中和會計師事務所(特殊
普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公
司財務報表及內控審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況、經營
成果進行審計。公司本次續聘會計師事務所的審議程序符合法律、法
規和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司及股東特別是中小股
東權益的情形。我們同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司 2023 年度財務及內控審計機構,同意提交股東大會審議。
(三)董事會審議續聘審計機構情況
公司于 2023 年 4 月 19 日召開了第四屆董事會第八次會議并以
“同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票”,審議通過了《長白山旅游股份
有限公司關于續聘信永中和會計師事務所的議案》,同意續聘信永中
和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度的審計機構。
(四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,
并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
特此公告。
長白山旅游股份有限公司董事會
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