環球熱推薦:科華控股: 科華控股股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告
2023-05-14 19:17:09 來源:證券之星
證券代碼:603161 證券簡稱:科華控股 公告編號:2023-031
科華控股股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
? 擬聘任的會計師事務所名稱:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
(一)機構信息
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
(以下簡稱“容誠會計師事務所”)由原
華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)更名而來,初始成立于 1988 年 8 月,
務的會計師事務所之一,長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成
門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚發。
截至 2022 年 12 月 31 日,容誠會計師事務所共有合伙人 172 人,共有注冊
會計師 1,267 人,其中 651 人簽署過證券服務業務審計報告。
容誠會計師事務所經審計的 2021 年度收入總額為 233,952.72 萬元,其中審
計業務收入 220,837.62 萬元,證券期貨業務收入 94,730.69 萬元。
容誠會計師事務所共承擔 321 家上市公司 2021 年年報審計業務,審計收費
總額 36,988.75 萬元,客戶涵蓋制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,建
筑業,批發和零售業等多個行業。容誠會計師事務所的審計客戶中,有 224 家上
市公司所在的行業與科華控股股份有限公司相同。
容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險,職業保險購買符合相關
規定;截至 2022 年 12 月 31 日累計責任賠償限額 9 億元。
近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。
容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、
監督管理措施 8 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。
管措施各 1 次;22 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管
理措施各 1 次,2 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理
措施各 2 次。
(二)項目信息
項目合伙人:支彩琴,2000 年成為中國注冊會計師,2013 年開始從事上市
公司審計業務,2019 年開始在容誠會計師事務所執業,2022 年開始為本公司提
供審計服務;近三年簽署過 8 家上市公司審計報告。
項目簽字注冊會計師:洪文勝,2008 年成為中國注冊會計師,2018 年開始
從事上市公司審計業務,2019 年開始在容誠會計師事務所執業,2015 年開始為
本公司提供審計服務。
項目簽字注冊會計師:瞿雅君,2022 年成為中國注冊會計師,2018 年開始
從事上市公司審計業務,2019 年開始在容誠會計師事務所執業,2022 年開始為
本公司提供審計服務。
項目質量復核人:陳昭新,1998 年成為中國注冊會計師,2002 年開始從事
上市公司審計業務,2019 年開始在容誠會計師事務所執業,近三年簽署或復核
過多家上市公司審計報告。
項目合伙人支彩琴、簽字注冊會計師洪文勝和瞿雅君、項目質量復核人陳昭
新近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管
措施、紀律處分。
容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》
對獨立性要求的情形。
容誠會計師事務所 2022 年度財務審計費用為 105 萬元,內控審計費用為 25
萬元,合計 130 萬元。公司 2023 年度審計收費定價原則系根據本公司業務規模、
所處行業、會計處理復雜程度等多方面因素,結合審計需配備的審計人員情況和
投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費,預計和 2022 年度不
會產生較大差異。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
(一)審計委員會的履職情況
《關于續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審計機構的議
案》,審計委員會認為:容誠會計師事務所具有較強的專業勝任能力和投資者保
護能力,不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,誠
信狀況良好,同意續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審計
機構,并同意提交董事會審議。
(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事對續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審
計機構事項發表了事前認可意見,認為:容誠會計師事務所具備相應的職業資質
和專業勝任能力,在為公司提供審計服務的過程中,嚴格遵守《中國注冊會計師
獨立審計準則》,恪盡職守、勤勉盡責,具備較強的服務意識、職業操守和履職
能力,公允合理地發表了審計意見,能夠滿足公司財務和內控審計工作的要求。
因此,我們同意續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審計機
構,并同意將該議案提交公司第三屆董事會第十六次會議審議。
公司獨立董事對續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審
計機構事項發表了獨立意見,認為:容誠會計師事務所在證券業務資格等方面均
符合中國證監會的有關要求。我們認為容誠會計師事務所具備為上市公司提供審
計服務的經驗與能力,能滿足公司 2023 年度審計工作的質量要求。公司聘任容
誠會計師事務所擔任公司 2023 年度審計機構和內控審計機構的決策程序符合
《公司法》《證券法》《股票上市規則》《公司章程》的規定,不存在損害全體股
東利益的情形。因此,我們同意續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度財務報
表和內部控制的審計機構,并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
(三)董事會的審議和表決情況
續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審計機構的議案》,同意
續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審計機構,負責公司財
務和內控審計工作,聘期一年。
(四)生效日期
《關于續聘容誠會計師事務所為公司 2023 年度審計機構和內控審計機構的
議案》尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之
日起生效。
特此公告。
科華控股股份有限公司董事會
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