豪爾賽: 內部控制審計報告 世界今日訊
2023-04-23 23:04:58 來源:證券之星
豪爾賽科技集團股份有限公司
大華內字[2023]000506 號
(資料圖片僅供參考)
大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
豪爾賽科技集團股份有限公司
(截止 2023 年 12 月 31 日)
目 錄 頁 次
一、 內部控制審計報告 1-2
大華會計師事務所(特殊普通合伙)
北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 12 層 [100039]
電話:86 (10) 5835 0011 傳真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
內 部 控 制 審 計 報 告
大華內字[2023]000506 號
豪爾賽科技集團股份有限公司全體股東:
按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相
關要求,我們審計了豪爾賽科技集團股份有限公司(以下簡稱豪爾賽
公司)2022 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性。
一、企業對內部控制的責任
按照《企業內部控制基本規范》
、《企業內部控制應用指引》
、《企
業內部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評
價其有效性是企業董事會的責任。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的
有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷
進行披露。
三、內部控制的固有局限性
內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。
此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策
和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的
有效性具有一定風險。
大華內字[2023] 000506 號內部控制審計報告
四、財務報告內部控制審計意見
我們認為,豪爾賽公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控
制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部
控制。
大華會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師:
康會云
中國·北京 中國注冊會計師:
陳彤
二〇二三年四月二十日
查看原文公告
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