北京文化: 關于續聘2022年度會計師事務所的公告
2023-01-04 21:06:07 來源:證券之星
證券代碼:000802 證券簡稱:北京文化 公告編號:2023-03
(資料圖片)
北京京西文化旅游股份有限公司
關于續聘 2022 年度會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于 2023 年 1 月 4 日召開了第八屆董事會第八次會議,審議
通過了《關于續聘會計師事務所》的議案,公司擬繼續聘任蘇亞金誠
會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“蘇亞金誠”)為公司
事項公告如下:
一、續聘會計師事務所的基本情況
(一)機構信息
(1)機構名稱:蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2013-12-02
(3)組織形式:特殊普通合伙企業
(4)注冊地址:南京市建鄴區泰山路 159 號正太中心大廈 A 座
(5)首席合伙人:詹從才
(6)上年度末合伙人數量 46 人、注冊會計師人數 330 人、簽署
過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數 204 人。
(7)最近一年經審計的收入總額 40,910.87 萬元、審計業務收
入 32,763.35 萬元,證券業務收入 10,484.49 萬元。
(8)上年度上市公司審計客戶家數 32 家、主要行業(按證監會
行業分類):
行業序號 行業門類 行業大類
F51 批發和零售業 批發業
C39 制造業 計算機、通信和其他電子設備制造
業
I65 信息傳輸、軟件和信息技術 軟件和信息技術服務業
服務業
I63 信息傳輸、軟件和信息技術 電信、廣播電視和衛星傳輸傳輸服
服務業 務
C15 制造業 酒、飲料和精制茶制造業
上年度上市公司審計收費:7,016.99 萬元。北京文化同行業上
市公司審計客戶家數 1 家。
蘇亞金誠采用購買職業責任保險的方式提高投資者保護能力。目
前,蘇亞金誠購買的職業保險累計賠償限額為 15,000 萬元,符合財
政部相關規定。2019-2021 年度不存在與執業行為相關的民事訴訟,
行為相關民事訴訟中可能存在承擔民事責任的情況。
蘇亞金誠近三年因執業行為受到監督管理措施 4 次,未受到過行
政處罰、刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。近三年有 7 名從業人
員因執業行為受到監督管理措施 4 次,未受到過行政處罰、刑事處罰、
自律監管措施和紀律處分。
(二)項目成員信息
項目合伙人:龔瑞明 2004 年成為注冊會計師、2016 年開始從事
上市公司審計、2004 年開始在本所執業;近三年簽署上市公司審計
報告 3 家。
簽字注冊會計師:周望春 2017 年成為注冊會計師、2017 年開始
從事上市公司審計、2017 年開始在本所執業;近三年簽署上市公司
審計報告 2 家。
項目質量控制復核人:錢小祥,1999 年 11 月成為注冊會計師,
近三年復核上市公司 20 家,掛牌公司 1 家。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存
在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部
門的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易場所、行業協會等自律
組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
擬聘任會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量
控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。
情等因素與審計機構協商確定,具體將提請股東大會授權管理層確定
并以相關協議為準。公司 2021 年度審計費用共計 100 萬元,其中年
報審計費用 70 萬元,內控審計費用 30 萬元。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
(一)審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會提前審閱了蘇亞金誠會計師事務所(特殊
普通合伙)有關資格證照、相關信息和誠信記錄等資料,認為其是一
家具有證券從業資格的專業審計機構,具備足夠的獨立性、專業勝任
能力、投資者保護能力,同時具備為上市公司提供優質審計服務的工
作經驗和專業服務能力,能夠滿足公司 2022 年度審計工作的需要。
公司因工作需要續聘會計師事務所,理由恰當。因此,同意公司續聘
蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)為 2022 年度審計機構,并
將相關議案提交公司第八屆董事會第八次會議審議。
(二)獨立董事的事前認可和獨立意見
公司獨立董事認為,經過對蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合
伙)的執業情況、誠信情況、獨立性、投資者保護能力和專業勝任能
力等方面的認真審查,我們認為其具備為上市公司提供財務審計服務
的經驗和能力,能夠滿足公司年度財務審計工作的要求。因此,我們
認可并同意將公司續聘蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)為
公司獨立董事認為,經審閱蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合
伙)有關資格證照、相關信息和誠信記錄等資料,蘇亞金誠會計師事
務所(特殊普通合伙)是一家具有證券從業資格的專業審計機構,具
備審計機構獨立性,同時具備為上市公司提供年度審計服務的經驗和
專業能力,能夠滿足公司年度財務審計工作的需要。董事會審議程序
符合相關法律法規的有關規定。因此,我們認可并同意續聘蘇亞金誠
會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機構,并將相
關議案提交臨時股東大會審議。
(三)董事會對議案審議和表決情況
公司于 2023 年 1 月 4 日召開第八屆董事會第八次會議,審議通
過了《關于續聘會計師事務所》的議案,同意續聘蘇亞金誠為公司
(四)生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司臨時股東大會審議,并
自公司臨時股東大會審議通過之日起生效。
三、報備文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 會
二○二三年一月四日
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